為推動內(nèi)審整改工作持續(xù)有效進行,根據(jù)《阜陽交通能源投資有限公司關(guān)于2020年度內(nèi)部綜合審計整改的通知》、《審計監(jiān)督內(nèi)控制度(試行)》及《綜合審計管理制度(試行)》的要求,11月10日,交投實業(yè)公司通過了2020年度內(nèi)部綜合審計整改驗收。交投公司法務(wù)審計部牽頭,紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)融資部派員參加了驗收。
交投實業(yè)內(nèi)審驗收工作按照材料復(fù)核、驗收答辯、總結(jié)反饋三個環(huán)節(jié)進行。材料復(fù)核環(huán)節(jié),交投實業(yè)公司按照《內(nèi)審整改措施與方案》、《內(nèi)審整改情況及結(jié)果》所列清單內(nèi)容逐項提供相關(guān)整改及支撐材料;驗收答辯環(huán)節(jié),驗收組仔細(xì)查閱整改原始資料并提出相關(guān)疑問,交投實業(yè)公司對驗收組提出的問題逐項予以解釋并得到驗收組的認(rèn)可;總結(jié)反饋環(huán)節(jié),驗收組詳細(xì)反饋了驗收情況。
內(nèi)審驗收工作是確保內(nèi)部審計工作有效性的重要抓手,本次內(nèi)審工作有效推進了交投實業(yè)公司的自我完善,為督促各部室提升各項工作能力提供了有力保障。
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